Dados do pagamento de número 03050020


  • Data do pagamento 03/05/2023
  • Valor 1.550,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.550,00 10620 Banco do Brasil S.A. NOVA TIMBOTEUA 2355 7600275

Dados do empenho de número 24040001
  • Empenho feito em 24/04/2023
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: CARLOS AUGUSTO DA COSTA SODR E 70587426268
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II'
  • Unidade orçamentária: 001 - Sec. M. Obras e Serv. Urb. e Transportes
  • Função: 15 - Urbanismo
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0002 - Apoio Administrativo
  • Projeto / Atividade: 2.062 - Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
  • Histórico: serviços prestados de vulnanização de pneus de veículos e máquinas pesadas da Secretaria Municipal de Obras.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
24040001 24 de abril de 2023 Empenho Realizado 1.550,00
26040004 26 de abril de 2023 Liquidação Realizado 1.550,00
03050020 3 de maio de 2023 Pagamento Realizado 1.550,00