Dados do pagamento de número 26020018


  • Data do pagamento 26/02/2024
  • Valor 4.672,50 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Cheque 4.672,50 22611 Banco do Brasil S.A. AG. ÓBIDOS 0256 174580

Dados do empenho de número 23010019
  • Empenho feito em 23/01/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: N S DISTRIBUID ORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '09/2023-003'
  • Unidade orçamentária: 025 - Fundo Municipal de Educação
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição
  • Programa de governo: 0010 - Educação de Qualidade para Todos
  • Projeto / Atividade: 2.069 - Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Pré-Escola
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Transferência de recursos do PNAE
  • Histórico: fornecimento de gêneros alimentícios para merenda escolar, para atender aos alunos da Rede Pública Municipal de Ensino - PNAE PRÉ-ESCOLAR.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
23010019 23 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 4.672,50
05020030 5 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 4.672,50
26020018 26 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 4.672,50