Dados do pagamento de número 16020028


  • Data do pagamento 16/02/2024
  • Valor 10.950,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Cheque 10.818,60 111086 Caixa Econômica Federal AG. ÓBIDOS 4902 6240007

Dados do empenho de número 31010017
  • Empenho feito em 31/01/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: BATISTA AMARAL & AMARAL LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '009/2023-SRP'
  • Unidade orçamentária: 024 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 0003 - Saúde de Excelência para Todos
  • Projeto / Atividade: 2.053 - Ações Estrategicas - APS
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
  • Histórico: Aquisição de combustíveis, destinados ao abastecimento da Unidade Básica de Saúde Fluvial Dr. Felinto Bentes Marinho para a 5ª expedição de atendimento, referente ao periodo de 15 a 24 de janeiro de 2024.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
31010017 31 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 10.950,00
05020011 5 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 10.950,00
16020028 16 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 10.950,00