Dados do pagamento de número 19040033


  • Data do pagamento 19/04/2024
  • Valor 1.291,46 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 5.838,46 41923 Banco do Brasil S.A. AG. ÓBIDOS 0256 86525
N/A Débito 1.291,46 41924 Banco do Brasil S.A. AG. ÓBIDOS 0256 86525

Dados do empenho de número 27030042
  • Empenho feito em 27/03/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: INSTITUTO NACI ONAL DO SEGURO SOCIAL
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
  • Unidade orçamentária: 024 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais
  • Programa de governo: 0003 - Saúde de Excelência para Todos
  • Projeto / Atividade: 0.011 - Contribuição Previdenciaria - INSS Vigilancia e Saude
  • Natureza da despesa: 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
  • Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Saúde
  • Histórico: Contribuição ao INSS dos servidores lotados no Fundo Municipal de Saúde, - Vigilância Epidemiológica e Sanitária - Efetivo, relativo ao mês de março/2024.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
27030042 27 de março de 2024 Empenho Realizado 7.129,92
28030095 28 de março de 2024 Liquidação Realizado 7.129,92
19040033 19 de abril de 2024 Pagamento Realizado 1.291,46
19040032 19 de abril de 2024 Pagamento Realizado 5.838,46