Dados do pagamento de número 30040037


  • Data do pagamento 30/04/2024
  • Valor 1.306,10 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Cheque 231.548,51 1272 Banco do Brasil S.A. AG. ÓBIDOS 0256 10003X
N/A Cheque 1.306,10 1319 Banco do Brasil S.A. AG. ÓBIDOS 0256 10003X

Dados do empenho de número 29040035
  • Empenho feito em 29/04/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO - SEURBI
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
  • Unidade orçamentária: 016 - Sec. Mun. Saneam. Urb. e Infraestrutura
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 451 - Infra Estrutura Urbana
  • Programa de governo: 0008 - Administração e Gestão Eficiente
  • Projeto / Atividade: 2.018 - Manutenção das Atividades da Serubi
  • Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: folha de pagamento dos servidores lotados na SEURBI - TEMPORÁROS, relativo ao salário do mês de abril de 2024.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
29040035 29 de abril de 2024 Empenho Realizado 252.730,30
29040022 29 de abril de 2024 Liquidação Realizado 252.730,30
30040037 30 de abril de 2024 Pagamento Realizado 1.306,10
30040035 30 de abril de 2024 Pagamento Realizado 251.424,20