Dados do pagamento de número 10070120


  • Data do pagamento 10/07/2020
  • Valor 7.000,55 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 7.000,55 59145 Banco do Brasil S.A. CAMETA-PA 0783 303445

Dados do empenho de número 17060003
  • Empenho feito em 17/06/2020
  • Tipo: Global
  • Credor: A. R. DA C. BA RRA EIRELI
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '9/2020-00006'
  • Unidade orçamentária: 003 - Fundo Municipal de Educação
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
  • Programa de governo: 0003 - Apoio Administrativo
  • Projeto / Atividade: 2.064 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
  • Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE OEIRAS DO PARÁ, ATRAVES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
17060003 17 de junho de 2020 Empenho Realizado 7.000,55
10070002 10 de julho de 2020 Liquidação Realizado 7.000,55
10070120 10 de julho de 2020 Pagamento Realizado 7.000,55