Dados do pagamento de número 27070004


  • Data do pagamento 27/07/2020
  • Valor 10.001,20 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 10.001,20 59145 Banco do Brasil S.A. CAMETA-PA 0783 388009

Dados do empenho de número 24060015
  • Empenho feito em 24/06/2020
  • Tipo: Global
  • Credor: A. R. DA C. BA RRA EIRELI
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '9/2020-00004'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica
  • Programa de governo: 0012 - Saúde de Qualidade Direito de Todods
  • Projeto / Atividade: 2.056 - Manutenção das Ações do Programa de Vigilancia em Saúde
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de custeio
  • Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE OEIRAS DO PARÁ, ATRAVÉS DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
24060015 24 de junho de 2020 Empenho Realizado 15.864,20
16070002 16 de julho de 2020 Liquidação Realizado 10.001,20
27070004 27 de julho de 2020 Pagamento Realizado 10.001,20
01100002 1 de outubro de 2020 Liquidação Realizado 5.863,00
01100037 1 de outubro de 2020 Pagamento Realizado 5.863,00