Receitas
Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
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20/05/2024 | 14050001 001 - Prefeitura Municipal de Ourém pagamento de (02) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar do evento Imersão Completa na Nova Lei de Licitação Lei nº14.133/2021 nos dias 20 e 21 de maio de 2024, a serviços da Secretaria Municipal, conforme Portaria n° 0205013/2024- SEAD, anexa. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.748.762-XX ALBERTO DE OLI VEIRA SOUZA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 600,00 | visibility Detalhes |
20/05/2024 | 14050005 001 - Prefeitura Municipal de Ourém pagamento de (02) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar do evento Imersão Completa na Nova Lei de Licitação Lei nº14.133/2021 nos dias 20 e 21 de maio de 2024, a serviços da Secretaria Municipal, conforme Portaria n° 0205008/2024- SEAD, anexa. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.857.432-XX MANOEL DA SILV A COSTA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 600,00 | visibility Detalhes |
20/05/2024 | 14050003 001 - Prefeitura Municipal de Ourém pagamento de (02) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar do evento Imersão Completa na Nova Lei de Licitação Lei nº14.133/2021 nos dias 20 e 21 de maio de 2024, a serviços da Secretaria Municipal, conforme Portaria n° 0205010/2024- SEAD, anexa. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.396.942-XX ANTONIA LUANNA SANTOS RODRIG UES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 600,00 | visibility Detalhes |
20/05/2024 | 14050002 001 - Prefeitura Municipal de Ourém pagamento de (02) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar do evento Imersão Completa na Nova Lei de Licitação Lei nº14.133/2021 nos dias 20 e 21 de maio de 2024, a serviços da Secretaria Municipal, conforme Portaria n° 0205011/2024- SEAD, anexa. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.350.972-XX WILSON CORRÊA DE SOUZA NETO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 600,00 | visibility Detalhes |
20/05/2024 | 14050007 001 - Prefeitura Municipal de Ourém pagamento de (02) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar do evento Imersão Completa na Nova Lei de Licitação Lei nº14.133/2021 nos dias 20 e 21 de maio de 2024, a serviços da Secretaria Municipal, conforme Portaria n° 0205006/2024- SEAD, anexa. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.380.582-XX MARCUS FERNAND O O. DE ARAÚJO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 600,00 | visibility Detalhes |
20/05/2024 | 14050006 001 - Prefeitura Municipal de Ourém pagamento de (02) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar do evento Imersão Completa na Nova Lei de Licitação Lei nº14.133/2021 nos dias 20 e 21 de maio de 2024, a serviços da Secretaria Municipal, conforme Portaria n° 0205007/2024- SEAD, anexa. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.758.072-XX PAULO SÉRGIO C ARVALHO RODRIG UES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 600,00 | visibility Detalhes |
20/05/2024 | 17050002 001 - Prefeitura Municipal de Ourém pagamento de (04) diárias, para custear despesas de viagens para a brasilia /DF, para participar do XXV Macha a Brasilia em defesa dos Municipios, no periodo de 20 a 23 de maio de 2024, conforme Portaria n° 0205030/2024-SEAD,anexa. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.136.432-XX FRANCISCO ROBE RTO UCHOA CRUZ |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 3.200,00 | visibility Detalhes |
20/05/2024 | 14050008 001 - Prefeitura Municipal de Ourém pagamento de (02) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar do evento Imersão Completa na Nova Lei de Licitação Lei nº14.133/2021 nos dias 20 e 21 de maio de 2024, a serviços da Secretaria Municipal, conforme Portaria n° 0205012/2024- SEAD, anexa. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.286.212-XX LUCIELZA RODRI GUES DE OLIVEI RA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 600,00 | visibility Detalhes |
20/05/2024 | 14050004 001 - Prefeitura Municipal de Ourém pagamento de (02) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar do evento Imersão Completa na Nova Lei de Licitação Lei nº14.133/2021 nos dias 20 e 21 de maio de 2024, a serviços da Secretaria Municipal, conforme Portaria n° 0205009/2024- SEAD, anexa. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.171.622-XX LAURÊNIO PIRES DE MOURA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 600,00 | visibility Detalhes |
20/05/2024 | 15050001 004 - Fundo Municipal de Assistência Social pagamento de (02) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar do evento Imersão Completa na Nova Lei de Licitação Lei nº14.133/2021 nos dias 20 e 21 de maio de 2024, a serviços da Secretaria Municipal, conforme Portaria n° 0205014/2024- SEAD, anexa. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.691.032-XX RAMON MOREIRA MARTINS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 600,00 | visibility Detalhes |
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