Dados do pagamento de número 00000030


  • Data do pagamento 28/01/2022
  • Valor 554,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 554,00 0 Banco da Amazônia S.A. PACAJÁ 0130 700154

Dados do empenho de número 00000029
  • Empenho feito em 27/01/2022
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: E PEREIRA BOMF IM COMERCIO - ME
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal
  • Função: 01 - Legislativa
  • Subfunção: 031 - Ação Legislativa
  • Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
  • Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção da Câmara Municipal
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
  • Histórico: fornecimento de água mineral e refrigerante, ref. NF n° 445.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
00000029 27 de janeiro de 2022 Empenho Realizado 554,00
00000029 27 de janeiro de 2022 Liquidação Realizado 554,00
00000030 28 de janeiro de 2022 Pagamento Realizado 554,00