Consultar pagamentos de despesa orçamentária por fornecedor
a
Consulta realizada doneExercício de 2022  doneData maior ou igual a 01/01/2022  doneData menor ou igual a 31/12/2022  doneCredor: ALFAKIT EIRELI. 
3 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 20.003,60
Data Empenho
Unidade gestora
Documento
Natureza da despesa
CPF/CNPJ
Credor
Modalidade da licitação Registro Valor (R$) Detalhar
documento/empenho
15/12/2022 12120002
001 - Agencia de Saneamento de Paragominas

3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X97.602/0001-XX
ALFAKIT EIRELI .
Dispensa Realizado 2.548,72 visibility Detalhes
15/12/2022 12120001
001 - Agencia de Saneamento de Paragominas

3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X97.602/0001-XX
ALFAKIT EIRELI .
Dispensa Realizado 2.600,53 visibility Detalhes
15/12/2022 12120006
001 - Agencia de Saneamento de Paragominas

4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente
XX.X97.602/0001-XX
ALFAKIT EIRELI .
Dispensa Realizado 14.854,35 visibility Detalhes

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