Dados do pagamento de número 03030026


  • Data do pagamento 03/03/2022
  • Valor 4.698,72 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 3.339,99 8592 Banco do Brasil S.A. PARAGOMINAS 0820 0358592

Dados do empenho de número 03030009
  • Empenho feito em 03/03/2022
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO -SERV.IPM P
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
  • Unidade orçamentária: 001 - Instituto de Previdência do Município
  • Função: 09 - Previdência Social
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0005 - Previdência
  • Projeto / Atividade: 2.124 - Manutencao das Atividades do Ipmp
  • Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
  • Fonte de recurso: Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini
  • Histórico: FOLHA SUPLEMENTAR QUEDRA DE CAIXA ART 206 LEI 422/86 DA FERNANDA PEREIRA DA SILVA. PAECELA 02/03.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
03030009 3 de março de 2022 Empenho Realizado 4.698,72
03030013 3 de março de 2022 Liquidação Realizado 4.698,72
03030026 3 de março de 2022 Pagamento Realizado 4.698,72