Dados do pagamento de número 18030003


  • Data do pagamento 18/03/2022
  • Valor 262,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 262,00 31803 Banco do Brasil S.A. PARAGOMINAS 0820 0358592

Dados do empenho de número 17030002
  • Empenho feito em 17/03/2022
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: SUELEM PRISCIL A DA SILVA GOM ES
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 001 - Instituto de Previdência do Município
  • Função: 09 - Previdência Social
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0005 - Previdência
  • Projeto / Atividade: 2.124 - Manutencao das Atividades do Ipmp
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini
  • Histórico: 01(uma)diaria para custear as despesas da conselheira suplente até Imperatriz-MA para realizar a prova de certificação CGRPPS conf. portaria 014/2022 e CI 79/2022.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
17030002 17 de março de 2022 Empenho Realizado 262,00
17030001 17 de março de 2022 Liquidação Realizado 262,00
18030003 18 de março de 2022 Pagamento Realizado 262,00