Dados do pagamento de número 22030018


  • Data do pagamento 22/03/2022
  • Valor 319,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 319,00 8592 Banco do Brasil S.A. PARAGOMINAS 0820 0358592

Dados do empenho de número 22030003
  • Empenho feito em 22/03/2022
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: THALES VINICIU S FERRAÇO
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 001 - Instituto de Previdência do Município
  • Função: 09 - Previdência Social
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0005 - Previdência
  • Projeto / Atividade: 2.124 - Manutencao das Atividades do Ipmp
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini
  • Histórico: 01 (UMA) diária para fora do estado no valor de R$ 319,00 com seu deslocamento no dia 23/03/2022 de Paragominas/Imperatriz/Paragominas, para realizar a prova de certificação CGRPPS, em UNINTER Rua Tupinambá, 2524 José do Egito Imperatriz MA, CONF. PORTARIA nº18/2022

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
22030003 22 de março de 2022 Empenho Realizado 319,00
22030018 22 de março de 2022 Liquidação Realizado 319,00
22030018 22 de março de 2022 Pagamento Realizado 319,00