Dados do pagamento de número 31030043


  • Data do pagamento 31/03/2022
  • Valor 1.085,40 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 846,21 31982 Banco do Brasil S.A. PARAGOMINAS 0820 0168017
N/A Débito 239,19 31983 Banco do Brasil S.A. PARAGOMINAS 0820 0168017

Dados do empenho de número 31030013
  • Empenho feito em 31/03/2022
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: BANCO DO BRASI L SA
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 001 - Instituto de Previdência do Município
  • Função: 09 - Previdência Social
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0005 - Previdência
  • Projeto / Atividade: 2.124 - Manutencao das Atividades do Ipmp
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini
  • Histórico: tarifas de pagamento de salário, nesta data.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
31030013 31 de março de 2022 Empenho Realizado 1.085,40
31030013 31 de março de 2022 Liquidação Realizado 1.085,40
31030043 31 de março de 2022 Pagamento Realizado 1.085,40