Dados do pagamento de número 21060003


  • Data do pagamento 21/06/2022
  • Valor 3.030,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 3.030,00 62101 Banco do Brasil S.A. PARAGOMINAS 0820 0358592

Dados do empenho de número 20060004
  • Empenho feito em 20/06/2022
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: A F LAMEIRA VI AGENS E TURISM O
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II'
  • Unidade orçamentária: 001 - Instituto de Previdência do Município
  • Função: 09 - Previdência Social
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0005 - Previdência
  • Projeto / Atividade: 2.124 - Manutencao das Atividades do Ipmp
  • Natureza da despesa: 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção
  • Fonte de recurso: Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini
  • Histórico: Aquisição de passagens aéreas que serão destinadas ao servidor thales vinicius para relaizar curso na area de Informatica em são Paulo-SP conf. SD 20220601001

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
20060004 20 de junho de 2022 Empenho Realizado 3.030,00
21060003 21 de junho de 2022 Liquidação Realizado 3.030,00
21060003 21 de junho de 2022 Pagamento Realizado 3.030,00