Dados do pagamento de número 05100001


  • Data do pagamento 05/10/2022
  • Valor 900,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 900,00 13827 Banco do Brasil S.A. PARAGOMINAS 0820 0358592

Dados do empenho de número 04100002
  • Empenho feito em 04/10/2022
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: FERNANDA PEREI RA DA SILVA
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 001 - Instituto de Previdência do Município
  • Função: 09 - Previdência Social
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0005 - Previdência
  • Projeto / Atividade: 2.124 - Manutencao das Atividades do Ipmp
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini
  • Histórico: SUPRIMENTOS DE FUNDOS REF. OUT/2022

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
04100002 4 de outubro de 2022 Empenho Realizado 900,00
05100001 5 de outubro de 2022 Liquidação Realizado 900,00
05100001 5 de outubro de 2022 Pagamento Realizado 900,00