Dados do pagamento de número 19100005


  • Data do pagamento 19/10/2022
  • Valor 766,60 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 766,60 8592 Banco do Brasil S.A. PARAGOMINAS 0820 0358592

Dados do empenho de número 10100001
  • Empenho feito em 10/10/2022
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: EQUATORIAL PAR Á DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 001 - Instituto de Previdência do Município
  • Função: 09 - Previdência Social
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0005 - Previdência
  • Projeto / Atividade: 2.124 - Manutencao das Atividades do Ipmp
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini
  • Histórico: FATURA DE ENERGIA REF. AO MÊS 10/2022 CONTA CONTRATO 3014875823 CONF. CI 284/2022

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
10100001 10 de outubro de 2022 Empenho Realizado 766,60
10100001 10 de outubro de 2022 Liquidação Realizado 766,60
19100005 19 de outubro de 2022 Pagamento Realizado 766,60