Receitas
Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Anexo | Detalhar documento/empenho |
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25/04/2024 | 25040047 | 31010072 003 - Fundo Municipal de Saúde aquisição de material de consumo (tintas) para atender demanda da Secretaria Municipal de Saude, conforme ordem de compra 1563/2024 e documentos anexos. |
25040047 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X37.599/0001-XX CENTER TINTAS LTDA |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 58.500,00 | library_books | visibility Detalhes |
25/04/2024 | 25040046 | 02010424 011 - Fundo Municipal dos Direitos da Mulher Contração de empresa especializada em serviços continuos de gerenciamento com fornecimento de combustivél(TAXA DE ADMNISTRAÇÃO DIESEL), para atender a frota de veículos da Secretaria Municipal da Mulher-Oriunda do Edital do Pregão. n.º 09/2018-002 SEMAD, CONTRATO:20190247, com vigência até 26/06/2024. |
25040046 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X73.196/0001-XX WEBCARD ADMINI STRAÇÃO LTDA |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 44,61 | Não | visibility Detalhes |
25/04/2024 | 25040045 | 02010422 011 - Fundo Municipal dos Direitos da Mulher Contratação de empresa especializada em serviços continuos de gerenciamento com fornecimento de combustível (DIESEL), para atender a frota de veículos da Secretaria Municipal da Mulher- Oriunda do Edital do Pregão n.º09/2018-002 SEMAD, CONTRATO:20190247, VIGÊNCIA ATÉ 26/06/2024. |
25040045 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X73.196/0001-XX WEBCARD ADMINI STRAÇÃO LTDA |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 3.000,00 | Não | visibility Detalhes |
25/04/2024 | 25040044 | 06030050 003 - Fundo Municipal de Saúde Contratação de empresa especializada na prestação de serviços complementares de assistência médica ambulatorial, para atendimentos voltados ao atendimento das demandas reprimidas em cirurgias eletivas gerais e especializadas, conforme a Tabela CBHPM - 5ª Ed./2018 (valores atualizados 2021/2022), a serem prestados aos usuários que deles necessitem, assistidos pela rede Municipal de Saúde do Município de Parauapebas, Estado do Pará, de acordo com O.S 2865/2024, conforme contrato 20240201. |
25040044 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X85.684/0002-XX RAFAH REDE DE SAÚDE LTDA |
Inexigibilidade | Realizado | 327.760,36 | library_books | visibility Detalhes |
25/04/2024 | 25040043 | 24040013 003 - Fundo Municipal de Saúde prestação de serviço para a manutenção de telhados das Unidades de Saúde da Zona Urbana, para atender as necessidades da Atenção Primária em Saúde, de acordo de compra n°5307/2024, em anexo. |
25040043 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X05.219/0001-XX MIDAS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS DE EVENTOS EIRELI |
Outros/não se aplica | Realizado | 119.811,00 | library_books | visibility Detalhes |
25/04/2024 | 25040042 | 14030001 003 - Fundo Municipal de Saúde prestação de Serviço de publicação de avisos de licitação e chamamentos publicos para dar prosseguimento aos processos de contratações da Secretaria de Municipal de Saude, conforme memorando 337/2024 - SEMSA, considerando a Portaria IN/CC/PR n 1º, de 2 de janeiro de 2024. |
25040042 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X96.645/0001-XX PR-IMPRENSA NA CIONAL |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 778,40 | Não | visibility Detalhes |
25/04/2024 | 25040041 | 24040012 003 - Fundo Municipal de Saúde prestação de serviços manutenção dos pisos das Unidades Basicas de Saúde da Zona Urbana e Rural de acordo com ordem de compra 2308/2024 e documentos anexos. |
25040041 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X05.219/0001-XX MIDAS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS DE EVENTOS EIRELI |
Outros/não se aplica | Realizado | 115.227,00 | library_books | visibility Detalhes |
25/04/2024 | 25040040 | 25040034 027 - Secretaria Municipal de produção Rural concessão de 0,5 diária a servidor em viagem à cidade de Marabá/PA, no período de 26/04/2024, para conduzir servidores ao INCRA, conforme plano de viagem em anexo. |
25040040 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.778.643-XX FRANCISCO DA A SSIS SANTOS SI LVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 75,00 | Não | visibility Detalhes |
25/04/2024 | 25040039 | 25040033 027 - Secretaria Municipal de produção Rural concessão de 5,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Belém/PA, no período de 29/04/2024 à 04/05/2024, para conduzir servidores à serviço na CEPLAC, conforme plano de viagem em anexo. |
25040039 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.911.552-XX JONAS PIRES LI MA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.375,00 | Não | visibility Detalhes |
25/04/2024 | 25040038 | 25040032 027 - Secretaria Municipal de produção Rural concessão de 5,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Belém/PA, no período de 29/04/2024 à 04/05/2024, para sistematizar e classificar cadastros dos assentados do INTERRA, conforme plano de viagem em anexo. |
25040038 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.941.332-XX JEFERSON RICAR DO FERREIRA DE CASTRO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.375,00 | Não | visibility Detalhes |
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