CONSULTA DE DESPESAS EMPENHADAS
a
Consulta realizada doneExercício de 2024  doneData maior ou igual a 21/04/2024  doneData menor ou igual a 21/05/2024 
2055 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 141.634.311,35
Dataimport_export Empenho
Unidade gestora
Histórico
CPF/CNPJ
Credor
Natureza da despesa Modalidade da licitação Registro Valor (R$)import_export Detalhar
empenho
21/05/2024 21050003
021 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento
concessão de financiamento destinados a investimentos, oriundos do fundo constituido, visando a fomentação de atividades concernentes ao desenvolvimento econômico e geração de emprego e renda, para empreendedores deste município. Em conformidade com o disposto na Lei nº 4.315, de 08 de novembro de 2006 e contrato de abertura de crédito nº 109/2024
XXX.955.022-XX
WALACY COSTA P EREIRA
4.5.90.66.00 - Concessão de empréstimos e financiamento Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 6.000,00 visibility Detalhes
21/05/2024 21050005
021 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento
concessão de financiamento destinados a investimentos, oriundos do fundo constituido, visando a fomentação de atividades concernentes ao desenvolvimento econômico e geração de emprego e renda, para empreendedores deste município. Em conformidade com o disposto na Lei nº 4.315, de 08 de novembro de 2006 e contrato de abertura de crédito nº 109/2024
XXX.492.132-XX
WALEFE CHAGAS PEREIRA
4.5.90.66.00 - Concessão de empréstimos e financiamento Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 6.000,00 visibility Detalhes
21/05/2024 21050002
008 - Fundo Municipal de Habitacao de Interesse Social
prestação de serviço de confecção de pastas personalizadas, para atender as demandas desta Secretaria Municipal de Habitação/Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FMHIS, conforme Dispensa de Licitação n° 011/2024, fundamentação legal - art. 75, inciso II da Lei n° 14.133/2021.
XX.X49.278/0001-XX
LIMA E SANTOS COMUNICAÇÃO VI SUAL LTDA
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica Dispensa Realizado 30.500,00 visibility Detalhes
21/05/2024 21050004
021 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento
concessão de financiamento destinados a investimentos, oriundos do fundo constituido, visando a fomentação de atividades concernentes ao desenvolvimento econômico e geração de emprego e renda, para empreendedores deste município. Em conformidade com o disposto na Lei nº 4.315, de 08 de novembro de 2006 e contrato de abertura de crédito nº 109/2024
XX.X87.022/0001-XX
50.187.022 LHU DSON SILVA DUT RA
4.5.90.66.00 - Concessão de empréstimos e financiamento Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 12.000,00 visibility Detalhes
21/05/2024 21050006
024 - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos
pagamento do boleto referente a Certidão de Reg. e Quitação PJ, do Engenheiro Lucas Melo Cavalcante, CT 70733.
XX.X65.511/0001-XX
CONSELHO REGIO NAL DE ENG. AR QUIT. E AGRONO MIA - CREA
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II Realizado 1,00 visibility Detalhes
21/05/2024 21050008
037 - Secretaria Municipal de Turismo
concessão de 0,5 diária a servidor em viagem à cidade de Marabá/PA, no período de 22/05/2024, para traslado de servidores ao aeroporto, c
XXX.518.382-XX
GERSON DA COST A ARAUJO
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 75,00 visibility Detalhes
21/05/2024 21050001
003 - Fundo Municipal de Saúde
adiantamento para custear dispêndios de pronto pagamento referente a aquisição de material de consumo destinados a atender as necessidades do Gabinete do Secretário de Saúde - SEMSA, de acordo com a lei 018/89 e portaria nº65/2024 em anexo. Ref.: maio/2024.
XXX.853.912-XX
MAX BRUNO FERR EIRA LIMA
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 4.000,00 visibility Detalhes
21/05/2024 21050007
005 - Fundo Municipal de Assistência Social
auxílio financeiro, destinado a pessoa em vulnerabilidade social, para pagemento de aluguel, refetente ao período de 05/2024, conforme solicitação via Requerimento de Benefício Eventual nº019/2024 da(o) Cras Rio Verde. Beneficiário: Benedito Edson Pacheco Lobato CPF 285.630.852-04 (anexo).
XXX.624.802-XX
GILVANE SOUZA DE OLIVEIRA
3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 400,00 visibility Detalhes
20/05/2024 20050079
001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas
concessão de 4,5 diárias a servidor em viagem à cidade de São Paulo/SP, no período de 20/05/2024 à 24/05/2024, para participar do curso GEO Connect, conforme plano de viagem em anexo.
XXX.829.812-XX
EDSON DA SILVA ALBUQUERQUE
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 1.575,00 visibility Detalhes
20/05/2024 20050049
001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas
suprimento de fundo para cobrir despesa para participação do evento CNM, no período de 21/05/2024, na cidade de Brasília/DF, conforme solicitação em anexo.
XXX.621.806-XX
JOÃO JOSÉ TRIN DADE
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 550,00 visibility Detalhes

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