CONSULTAR DESPESAS LIQUIDADAS
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Consulta realizada doneExercício de 2024  doneData maior ou igual a 20/04/2024  doneData menor ou igual a 20/05/2024 
3349 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 165.194.479,25
Data Número da liquidação Empenho
Unidade gestora
Histórico
Documento
Natureza da despesa
CPF/CNPJ
Credor
Modalidade da licitação Registro Valor (R$) Anexo Detalhar
documento/empenho
20/05/2024 20050005 20050010
033 - PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental pagamento de taxa de A.R.T nº PA20241124221, documento nº 30468460010181130-0, referente a A.R.T de cargo e função de engenheiro elétrico, para o Programa de Saneamento Ambiental, Macrodrenagem e Recuperação de Igarapés e Margens do Rio Parauapebas.
20050005
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
XX.X65.511/0001-XX
CONSELHO REGIO NAL DE ENG. AR QUIT. E AGRONO MIA - CREA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 99,64 Não visibility Detalhes
20/05/2024 20050004 02010343
001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas contribuição ao PASEP relativo ao exercicio de 2024.
20050004
3.3.90.47.00 - Obrigações tr ibutárias e co ntributivas
XX.X94.460/0409-XX
PASEP - PROGRA MA DE FORMAÇÃO DE PATR. DO S ERVIDOR
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 8,02 Não visibility Detalhes
20/05/2024 20050003 02010343
001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas contribuição ao PASEP relativo ao exercicio de 2024.
20050003
3.3.90.47.00 - Obrigações tr ibutárias e co ntributivas
XX.X94.460/0409-XX
PASEP - PROGRA MA DE FORMAÇÃO DE PATR. DO S ERVIDOR
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 11.467,51 Não visibility Detalhes
20/05/2024 20050002 20050001
025 - Secretaria Mun.de Meio Ambiente e Sustentabilidade REFERENTE A FATURA DO MES 04/2024.
20050002
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
XX.X31.756/0001-XX
SAAEP-SERVIÇO AUTONOMO DE AG UA E ESGOTO DE PARAUAPEBAS
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 2.748,32 Não visibility Detalhes
20/05/2024 20050001 02050133
001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas termo de compromisso, cujo objeto é apoiar e acolher os indígenas do Povo Xikrin do Kateté, ou seu cônjuge ou companheiros de outra etnia, enfermos e que necessitam de um local transitório para a realização de tratamentos médicos, 1ºADITIVO DO TERMO DE COMPROMISSO E REPASSE FINANCEIRO Nº002/2023, CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO: 2ª parcela maio R$ 546.961,15 e 3ª parcela setembro R$ 748.739,90..
20050001
3.3.50.41.00 - Contribuições
XX.X29.072/0001-XX
INSTITUTO INDI GENA BOTIE XIK RIN
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 546.961,15 Não visibility Detalhes
17/05/2024 17050106 01020229
024 - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos fornecimento de energia elétrica dos imoveis, que são de responsabilidade desta secretaria. UC s: 3015227574, 50304086, 3000135657, 3000135711, 3017443967, 18429683, 100634821, 50774120, 3004381750, 3015227531, 50428699, 3000283621, referente ao exercício de 2024.
17050106
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
XX.X95.728/0001-XX
EQUATORIAL PAR Á DISTRIB. DE ENERGIA S.A
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 60,67 Não visibility Detalhes
17/05/2024 17050105 01020229
024 - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos fornecimento de energia elétrica dos imoveis, que são de responsabilidade desta secretaria. UC s: 3015227574, 50304086, 3000135657, 3000135711, 3017443967, 18429683, 100634821, 50774120, 3004381750, 3015227531, 50428699, 3000283621, referente ao exercício de 2024.
17050105
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
XX.X95.728/0001-XX
EQUATORIAL PAR Á DISTRIB. DE ENERGIA S.A
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 61,97 Não visibility Detalhes
17/05/2024 17050104 01020229
024 - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos fornecimento de energia elétrica dos imoveis, que são de responsabilidade desta secretaria. UC s: 3015227574, 50304086, 3000135657, 3000135711, 3017443967, 18429683, 100634821, 50774120, 3004381750, 3015227531, 50428699, 3000283621, referente ao exercício de 2024.
17050104
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
XX.X95.728/0001-XX
EQUATORIAL PAR Á DISTRIB. DE ENERGIA S.A
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 62,98 Não visibility Detalhes
17/05/2024 17050103 01020229
024 - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos fornecimento de energia elétrica dos imoveis, que são de responsabilidade desta secretaria. UC s: 3015227574, 50304086, 3000135657, 3000135711, 3017443967, 18429683, 100634821, 50774120, 3004381750, 3015227531, 50428699, 3000283621, referente ao exercício de 2024.
17050103
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
XX.X95.728/0001-XX
EQUATORIAL PAR Á DISTRIB. DE ENERGIA S.A
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 60,67 Não visibility Detalhes
17/05/2024 17050102 01020208
037 - Secretaria Municipal de Turismo fornecimento de energia elétrica do imóvel localizado na Rua E, s/n, esq. com Rua 11 / Qd. 58 Lt. 08, Bairro Cidade Nova, de responsabilidade desta secretaria. UC - 2000707356, referente ao exercício de 2024.
17050102
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
XX.X95.728/0001-XX
EQUATORIAL PAR Á DISTRIB. DE ENERGIA S.A
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 3.077,97 Não visibility Detalhes

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