Receitas
Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
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02/05/2024 | 21030056 005 - Fundo Municipal de Assistência Social adiantamento para aquisição de passagens para participação de Reunião Descentralizada e Ampliada do Conselho Nacional de Assistência Social- CNAS, que acontecerá no Rio de Janeiro-RJ, no período de 15/04 a 19/04 de 2024, conforme portaria n°12/2024 anexa. |
Passagens e de spesas com loc omoção |
XXX.171.452-XX NAIARA DE PAUL A SANTOS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Anulado | -339,33 | |
02/05/2024 | 21030012 005 - Fundo Municipal de Assistência Social adiantamento para despesas de pronto pagamento com passagens para Rio de Janeiro para participação de Reunião Descentralizada e Ampliada do Conselho Nacional de Assistência Social- CNAS, no período de 15/04 a 19/04 de 2024, conforme portaria n°13/2024 anexa. |
Passagens e de spesas com loc omoção |
XXX.753.982-XX MARIA CRISTINA SILVA DE JESU S |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Anulado | -267,11 | |
02/05/2024 | 21030057 005 - Fundo Municipal de Assistência Social adiantamento para aquisição de passagens para participação de Reunião Descentralizada e Ampliada do Conselho Nacional de Assistência Social- CNAS, que acontecerá no Rio de Janeiro-RJ, no período de 15/04 a 19/04 de 2024, conforme portaria n°14/2024 anexa. |
Passagens e de spesas com loc omoção |
XXX.144.562-XX ANDRÉ DE SOUZA ROCHA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Anulado | -339,33 | |
30/04/2024 | 01020047 031 - Sec.Mun.deSeg.Instit.e Defesa do Cidadao locação de imóvel localizado na Avenida Milton Ribeiro, Quadra 57 Lote 30, Bairro Parque dos Carajás II, para funcionamento da sede da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil - (COMPDEC), no período de 17/02/2024 a 16/08/2024, primeiro Aditivo ao Contrato nº 20220638. |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.223.202-XX JOSE LUIS ROSS ATO |
Dispensa | Realizado | 15.500,00 | visibility Detalhes |
30/04/2024 | 01020012 039 - Secretaria Municipal de Assistência Social locação de imovel localizado na rua C, nº 471 Qd.28 Lt. 18 bairro Cidade Nova, para funcionamento do programa Gira Renda, neste municipio, referente ao período de 03/02/2024 a 02/07/2024, Contrato nº 20230228. |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.889.873-XX BETÂNIA MARIA AMORIM VIVEIRO S |
Dispensa | Realizado | 10.000,00 | visibility Detalhes |
30/04/2024 | 01020025 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas locação de imóvel para funcionamento do Departamento de Relações Indígenas, localizado na Rua Marcos Freire, nº 305, 309 e 315, Bairro Chácara do Sol, neste Município, referente aos de fevereiro a junho 2024, 2º Aditivo ao Contrato nº 20210355. |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.609.612-XX DIOGO SOUZA AL MEIDA |
Dispensa | Realizado | 15.500,00 | visibility Detalhes |
30/04/2024 | 01020578 008 - Fundo Municipal de Habitacao de Interesse Social contratação de empresa especializada na prestação de natureza continuada dos serviços de agenciamento de viagens que compreende a reserva, emissão, marcação e cancelamento de bilhetes de passagens aéreas em âmbito nacional, intermunicipais e interestaduais por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone) para atender a demanda do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social-FMHIS. |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção |
XX.X37.275/0001-XX SKYWAY TURISMO LTDA |
Pregão | Realizado | 3.273,84 | visibility Detalhes |
30/04/2024 | 29030005 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas pagamento de ferias interrompida de servidores lotados nesta secretaria, conforme portaria em anexo. |
3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil |
XX.X80.999/0001-XX FOLHA DE PAGAM ENTO |
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 13.783,81 | visibility Detalhes |
30/04/2024 | 24010003 005 - Fundo Municipal de Assistência Social aquisição de gêneros alimentícios (perecíveis), destinados à alimentação dos usuários atendidos pelas unidades da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS, conforme Contrato nº20230296. Memo Interno nº007/2024 (anexo). |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X12.933/0001-XX W & J ATACADIS TA LTDA |
Pregão | Realizado | 21.649,85 | visibility Detalhes |
30/04/2024 | 29030005 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas pagamento de ferias interrompida de servidores lotados nesta secretaria, conforme portaria em anexo. |
3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil |
XX.X80.999/0001-XX FOLHA DE PAGAM ENTO |
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 16.038,73 | visibility Detalhes |
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