CONSULTAR DESPESAS PAGAS
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Consulta realizada doneExercício de 2024  doneData maior ou igual a 22/04/2024  doneData menor ou igual a 22/05/2024 
3097 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 176.599.719,08
Dataimport_export Empenho
Unidade gestora
Histórico
Documento
Natureza da despesa
CPF/CNPJ
Credor
Modalidade da licitação Registro Valor (R$)import_export Detalhar
documento/empenho
22/05/2024 17050041
004 - Fundo Municipal de Educação serviços a serem prestados na manutenção preventiva corretiva em instalações eletricas de unidades escolares do ensino básico.

4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
XX.X35.877/0001-XX
54.635.877 CLE OMAR ARAUJO SA NTANA
Outros/não se aplica Realizado 119.460,00 visibility Detalhes
21/05/2024 17050004
003 - Fundo Municipal de Saúde adiantamento para custear dispêndios de pronto pagamento referente a aquisição de material de consumo destinados a atender as necessidades da Diretoria de planejamneto - SEMSA, de acordo com a lei 018/89 e portaria nº64/2024 em anexo. Ref.: Maio/2024.

3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XXX.497.043-XX
KELSON OLIVEIR A BATISTA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 900,00 visibility Detalhes
21/05/2024 06050093
004 - Fundo Municipal de Educação serviços a serem prestados na lanternagem de onibus do Transporte Escolar das unidades escolares do ensino básico.

3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
XX.X96.350/0001-XX
51.696.350 KAR OLLEN HAYANE C HAVES NASCIMEN TO
Outros/não se aplica Realizado 59.540,00 visibility Detalhes
21/05/2024 15040085
004 - Fundo Municipal de Educação serviços a serem prestados na revitaliza predial da Unidade Escolar do Ensino Básico Carlos Henrique.

4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
XX.X42.579/0001-XX
EDILSON PAIVA AMORIM LTDA
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, I Realizado 118.793,25 visibility Detalhes
21/05/2024 07050048
004 - Fundo Municipal de Educação serviços a serem prestados na manutenção preventiva corretiva em unidades escolares do ensino básico.

4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
XX.X08.971/0001-XX
GAMA MATOS MAN UTENÇÃO E SERV IÇOS LTDA
Outros/não se aplica Realizado 35.074,00 visibility Detalhes
21/05/2024 17050040
004 - Fundo Municipal de Educação serviços a serem prestados na manutenção preventiva corretiva em unidades escolares do ensino básico.

4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
XX.X31.935/0001-XX
51.731.935 JOS IMARIA SANTOS SANTANA
Outros/não se aplica Realizado 119.551,40 visibility Detalhes
21/05/2024 09050002
003 - Fundo Municipal de Saúde adiantamento para custear dispêndios de pronto pagamento referente a prestação de serviços destinados a atender as necessidades do Centro de Abastecimento Farmacêutico - CAF, de acordo com a lei 018/89 e portaria nº 63/2024 em anexo. Ref.: Maio/2024.

3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
XXX.961.492-XX
SILMARIA DE SO USA ALMEIDA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 1.000,00 visibility Detalhes
21/05/2024 10040175
004 - Fundo Municipal de Educação serviços a serem prestados na manutenção, instalação e reinstalação, recarga de gas de centrais de ar, de Unidades Escolares do Ensino Básico Eurides Santana e Novo Horizonte.

3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
XX.X27.841/0001-XX
MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO LIMA 008848512 90
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II Realizado 21.170,00 visibility Detalhes
21/05/2024 17050022
005 - Fundo Municipal de Assistência Social auxílio financeiro, destinado a usuário em situação de vulnerabilidade social, para aquisição de passagem rodoviária com destino a Bacabal-MA, conforme solicitação via Benefício Eventual nº020/2024 Cras Rio Verde (anexo).

3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas
XXX.052.843-XX
MARIA LORRANY PAULINO FERREI RA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 300,00 visibility Detalhes
21/05/2024 01030002
033 - PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental suprimento de fundos para cobrir despesas miúdas e de pronto pagamento do Centro Administrativo do PROSAP, referente ao mês de março de 2024, de acordo com a Lei n° 18/89 de 11/07/1989, conforme solicitação anexa.

Material de co nsumo
XXX.051.422-XX
ANDREIA SOUZA PIRES
Emissão de Empenho - Demais despesas Anulado -2,07

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