Receitas
Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
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22/05/2024 | 17050041 004 - Fundo Municipal de Educação serviços a serem prestados na manutenção preventiva corretiva em instalações eletricas de unidades escolares do ensino básico. |
4.4.90.51.00 - Obras e insta lações |
XX.X35.877/0001-XX 54.635.877 CLE OMAR ARAUJO SA NTANA |
Outros/não se aplica | Realizado | 119.460,00 | visibility Detalhes |
21/05/2024 | 07050048 004 - Fundo Municipal de Educação serviços a serem prestados na manutenção preventiva corretiva em unidades escolares do ensino básico. |
4.4.90.51.00 - Obras e insta lações |
XX.X08.971/0001-XX GAMA MATOS MAN UTENÇÃO E SERV IÇOS LTDA |
Outros/não se aplica | Realizado | 35.074,00 | visibility Detalhes |
21/05/2024 | 21050001 003 - Fundo Municipal de Saúde adiantamento para custear dispêndios de pronto pagamento referente a aquisição de material de consumo destinados a atender as necessidades do Gabinete do Secretário de Saúde - SEMSA, de acordo com a lei 018/89 e portaria nº65/2024 em anexo. Ref.: maio/2024. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XXX.853.912-XX MAX BRUNO FERR EIRA LIMA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 4.000,00 | visibility Detalhes |
21/05/2024 | 17050042 004 - Fundo Municipal de Educação serviços a serem prstados na realização de backup em nuvem, recuperação e gestão de dados de HD s que apresentem bad blocks, remoção de software mal intecionado do windows (32/64-bit), restauração do sistema operacional windows de computadores infectados, para atender as unidades escolares do ensino básico. |
3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ |
XX.X75.516/0001-XX MEGABYTE COMER CIO E SERVIÇOS LTDA |
Outros/não se aplica | Realizado | 52.345,00 | visibility Detalhes |
21/05/2024 | 17050004 003 - Fundo Municipal de Saúde adiantamento para custear dispêndios de pronto pagamento referente a aquisição de material de consumo destinados a atender as necessidades da Diretoria de planejamneto - SEMSA, de acordo com a lei 018/89 e portaria nº64/2024 em anexo. Ref.: Maio/2024. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XXX.497.043-XX KELSON OLIVEIR A BATISTA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 900,00 | visibility Detalhes |
21/05/2024 | 15040085 004 - Fundo Municipal de Educação serviços a serem prestados na revitaliza predial da Unidade Escolar do Ensino Básico Carlos Henrique. |
4.4.90.51.00 - Obras e insta lações |
XX.X42.579/0001-XX EDILSON PAIVA AMORIM LTDA |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, I | Realizado | 118.793,25 | visibility Detalhes |
21/05/2024 | 10040175 004 - Fundo Municipal de Educação serviços a serem prestados na manutenção, instalação e reinstalação, recarga de gas de centrais de ar, de Unidades Escolares do Ensino Básico Eurides Santana e Novo Horizonte. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X27.841/0001-XX MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO LIMA 008848512 90 |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 21.170,00 | visibility Detalhes |
21/05/2024 | 09050002 003 - Fundo Municipal de Saúde adiantamento para custear dispêndios de pronto pagamento referente a prestação de serviços destinados a atender as necessidades do Centro de Abastecimento Farmacêutico - CAF, de acordo com a lei 018/89 e portaria nº 63/2024 em anexo. Ref.: Maio/2024. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XXX.961.492-XX SILMARIA DE SO USA ALMEIDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.000,00 | visibility Detalhes |
21/05/2024 | 06050093 004 - Fundo Municipal de Educação serviços a serem prestados na lanternagem de onibus do Transporte Escolar das unidades escolares do ensino básico. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X96.350/0001-XX 51.696.350 KAR OLLEN HAYANE C HAVES NASCIMEN TO |
Outros/não se aplica | Realizado | 59.540,00 | visibility Detalhes |
21/05/2024 | 17050022 005 - Fundo Municipal de Assistência Social auxílio financeiro, destinado a usuário em situação de vulnerabilidade social, para aquisição de passagem rodoviária com destino a Bacabal-MA, conforme solicitação via Benefício Eventual nº020/2024 Cras Rio Verde (anexo). |
3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas |
XXX.052.843-XX MARIA LORRANY PAULINO FERREI RA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 300,00 | visibility Detalhes |
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