CONSULTAR DESPESAS PAGAS
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Consulta realizada doneExercício de 2024  doneData maior ou igual a 22/04/2024  doneData menor ou igual a 22/05/2024 
3137 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 176.771.949,31
Dataimport_export Empenho
Unidade gestora
Histórico
Documento
Natureza da despesa
CPF/CNPJ
Credor
Modalidade da licitação Registro Valor (R$)import_export Detalhar
documento/empenho
22/05/2024 17050041
004 - Fundo Municipal de Educação serviços a serem prestados na manutenção preventiva corretiva em instalações eletricas de unidades escolares do ensino básico.

4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
XX.X35.877/0001-XX
54.635.877 CLE OMAR ARAUJO SA NTANA
Outros/não se aplica Realizado 119.460,00 visibility Detalhes
21/05/2024 07050048
004 - Fundo Municipal de Educação serviços a serem prestados na manutenção preventiva corretiva em unidades escolares do ensino básico.

4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
XX.X08.971/0001-XX
GAMA MATOS MAN UTENÇÃO E SERV IÇOS LTDA
Outros/não se aplica Realizado 35.074,00 visibility Detalhes
21/05/2024 21050001
003 - Fundo Municipal de Saúde adiantamento para custear dispêndios de pronto pagamento referente a aquisição de material de consumo destinados a atender as necessidades do Gabinete do Secretário de Saúde - SEMSA, de acordo com a lei 018/89 e portaria nº65/2024 em anexo. Ref.: maio/2024.

3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XXX.853.912-XX
MAX BRUNO FERR EIRA LIMA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 4.000,00 visibility Detalhes
21/05/2024 17050042
004 - Fundo Municipal de Educação serviços a serem prstados na realização de backup em nuvem, recuperação e gestão de dados de HD s que apresentem bad blocks, remoção de software mal intecionado do windows (32/64-bit), restauração do sistema operacional windows de computadores infectados, para atender as unidades escolares do ensino básico.

3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ
XX.X75.516/0001-XX
MEGABYTE COMER CIO E SERVIÇOS LTDA
Outros/não se aplica Realizado 52.345,00 visibility Detalhes
21/05/2024 17050004
003 - Fundo Municipal de Saúde adiantamento para custear dispêndios de pronto pagamento referente a aquisição de material de consumo destinados a atender as necessidades da Diretoria de planejamneto - SEMSA, de acordo com a lei 018/89 e portaria nº64/2024 em anexo. Ref.: Maio/2024.

3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XXX.497.043-XX
KELSON OLIVEIR A BATISTA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 900,00 visibility Detalhes
21/05/2024 15040085
004 - Fundo Municipal de Educação serviços a serem prestados na revitaliza predial da Unidade Escolar do Ensino Básico Carlos Henrique.

4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
XX.X42.579/0001-XX
EDILSON PAIVA AMORIM LTDA
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, I Realizado 118.793,25 visibility Detalhes
21/05/2024 10040175
004 - Fundo Municipal de Educação serviços a serem prestados na manutenção, instalação e reinstalação, recarga de gas de centrais de ar, de Unidades Escolares do Ensino Básico Eurides Santana e Novo Horizonte.

3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
XX.X27.841/0001-XX
MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO LIMA 008848512 90
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II Realizado 21.170,00 visibility Detalhes
21/05/2024 09050002
003 - Fundo Municipal de Saúde adiantamento para custear dispêndios de pronto pagamento referente a prestação de serviços destinados a atender as necessidades do Centro de Abastecimento Farmacêutico - CAF, de acordo com a lei 018/89 e portaria nº 63/2024 em anexo. Ref.: Maio/2024.

3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
XXX.961.492-XX
SILMARIA DE SO USA ALMEIDA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 1.000,00 visibility Detalhes
21/05/2024 06050093
004 - Fundo Municipal de Educação serviços a serem prestados na lanternagem de onibus do Transporte Escolar das unidades escolares do ensino básico.

3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
XX.X96.350/0001-XX
51.696.350 KAR OLLEN HAYANE C HAVES NASCIMEN TO
Outros/não se aplica Realizado 59.540,00 visibility Detalhes
21/05/2024 17050022
005 - Fundo Municipal de Assistência Social auxílio financeiro, destinado a usuário em situação de vulnerabilidade social, para aquisição de passagem rodoviária com destino a Bacabal-MA, conforme solicitação via Benefício Eventual nº020/2024 Cras Rio Verde (anexo).

3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas
XXX.052.843-XX
MARIA LORRANY PAULINO FERREI RA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 300,00 visibility Detalhes

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