Consultar pagamentos de despesa orçamentária por fornecedor
a
Consulta realizada doneExercício de 2024  doneData maior ou igual a 05/04/2024  doneData menor ou igual a 05/05/2024  doneCredor: FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS EFETIVOS 
3 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 174.312,45
Data Empenho
Unidade gestora
Documento
Natureza da despesa
CPF/CNPJ
Credor
Modalidade da licitação Registro Valor (R$) Detalhar
documento/empenho
29/04/2024 01040281
008 - Fundo Municipal de Habitacao de Interesse Social

3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
XX.X80.999/0001-XX
FOLHA DE PAGAM ENTO DE FÉRIAS EFETIVOS
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal Realizado 6.337,91 visibility Detalhes
29/04/2024 25040041
033 - PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental

3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
XX.X80.999/0001-XX
FOLHA DE PAGAM ENTO DE FÉRIAS EFETIVOS
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal Realizado 76.039,47 visibility Detalhes
29/04/2024 29040097
005 - Fundo Municipal de Assistência Social

3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
XX.X80.999/0001-XX
FOLHA DE PAGAM ENTO DE FÉRIAS EFETIVOS
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal Realizado 91.935,07 visibility Detalhes

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