Consulta de receita extra-orçamentária
a
Consulta realizada doneExercício de 2024  doneData maior ou igual a 04/05/2024  doneData menor ou igual a 04/06/2024 
736 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 3.894.535,46
Data Subconta Nome da subconta CPF/CNPJ
Credor
Registro Histórico Arrecadado (R$)
06/05/2024 112.01 CRÉDITO A RECEBER XX.X22.852/0001-XX
J. S. SOUSA TE LECOMUNICAÇÕES
Realizado Ajuste de crédito a receber, conforme Nota de Pagamento Extra Orçamentária 08020167. Relacionada às OP 06050182 06050184 06050187 06050190 06050195 06050199 06050203 06050204 06050205 06050206. 39.927,91
06/05/2024 124.02 INSS-PJ XX.X72.547/0001-XX
RECICLE SERVIÇ OS DE LIMPEZA EIRELI
Realizado Desconto sobre pagamento efetuado 439,46
06/05/2024 124.02 INSS-PJ XX.X72.547/0001-XX
RECICLE SERVIÇ OS DE LIMPEZA EIRELI
Realizado Desconto sobre pagamento efetuado 659,66
06/05/2024 124.02 INSS-PJ XX.X72.547/0001-XX
RECICLE SERVIÇ OS DE LIMPEZA EIRELI
Realizado Desconto sobre pagamento efetuado 1.505,51
06/05/2024 124.02 INSS-PJ XX.X72.547/0001-XX
RECICLE SERVIÇ OS DE LIMPEZA EIRELI
Realizado Desconto sobre pagamento efetuado 2.197,31
06/05/2024 124.02 INSS-PJ XX.X72.547/0001-XX
RECICLE SERVIÇ OS DE LIMPEZA EIRELI
Realizado Desconto sobre pagamento efetuado 2.227,64
06/05/2024 124.02 INSS-PJ XX.X72.547/0001-XX
RECICLE SERVIÇ OS DE LIMPEZA EIRELI
Realizado Desconto sobre pagamento efetuado 2.791,91
06/05/2024 124.02 INSS-PJ XX.X72.547/0001-XX
RECICLE SERVIÇ OS DE LIMPEZA EIRELI
Realizado Desconto sobre pagamento efetuado 3.298,32
06/05/2024 124.02 INSS-PJ XX.X72.547/0001-XX
RECICLE SERVIÇ OS DE LIMPEZA EIRELI
Realizado Desconto sobre pagamento efetuado 6.033,38
06/05/2024 124.02 INSS-PJ XX.X72.547/0001-XX
RECICLE SERVIÇ OS DE LIMPEZA EIRELI
Realizado Desconto sobre pagamento efetuado 9.772,63

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