Prefeitura Municipal de Parauapebas ( 02/01/2018 a 13/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 27030320
- Data do pagamento 27/03/2024
- Valor 52.500,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Cheque | 52.500,00 | 2746 | Banco do Brasil S.A. | PARAUAPEBAS | 3245 | 1101005 |
Dados do empenho de número 20030040
- Empenho feito em 20/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: ESMERALDA BEAT RIZ DE SOUZA A LMEIDA
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 001 - Gabinete do Prefeito
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 4001 - Gestão Administrativa do Gabinete do Prefeito
- Projeto / Atividade: 2.011 - Manutenção do Gabinete do Prefeito
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: concessão de 4,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Belém/PA, no período de 24/03/2024 à 28/03/2024, para cumprir agenda de reunião junot à ALEPA e SEFA, conforme plano de viagem em anexo.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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20030040 | 20 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 1.125,00 |
20030069 | 20 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.125,00 |
21030108 | 21 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.125,00 |