Prefeitura Municipal de Parauapebas ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 11040017
- Data do pagamento 11/04/2024
- Valor 625,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Cheque | 625,00 | 8818 | Banco Bradesco S.A. | PARAUAPEBAS | 2008 | 38016 |
Dados do empenho de número 10040024
- Empenho feito em 10/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: AUDILEIA DO CA RMO SILVA
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Turismo
- Função: 23 - Comércio e Serviços
- Subfunção: 695 - Turismo
- Programa de governo: 4023 - Gestão administrativa da Secretaria Municipal de Turismo
- Projeto / Atividade: 2.007 - Manutenção da Secretaria de Turismo
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: concessão de 2,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Belém/PA, no período de 10/04/2024 à 12/04/2024, para participar de workshop Cadastur 3.0 conforme plano de viagem em anexo.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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10040024 | 10 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 625,00 |
10040022 | 10 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 625,00 |
11040017 | 11 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 625,00 |