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Prefeitura Municipal de Parauapebas ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - PA

Dados do pagamento de número 11040017


  • Data do pagamento 11/04/2024
  • Valor 625,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Cheque 625,00 8818 Banco Bradesco S.A. PARAUAPEBAS 2008 38016

Dados do empenho de número 10040024
  • Empenho feito em 10/04/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: AUDILEIA DO CA RMO SILVA
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Turismo
  • Função: 23 - Comércio e Serviços
  • Subfunção: 695 - Turismo
  • Programa de governo: 4023 - Gestão administrativa da Secretaria Municipal de Turismo
  • Projeto / Atividade: 2.007 - Manutenção da Secretaria de Turismo
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: concessão de 2,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Belém/PA, no período de 10/04/2024 à 12/04/2024, para participar de workshop Cadastur 3.0 conforme plano de viagem em anexo.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
10040024 10 de abril de 2024 Empenho Realizado 625,00
10040022 10 de abril de 2024 Liquidação Realizado 625,00
11040017 11 de abril de 2024 Pagamento Realizado 625,00