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Prefeitura Municipal de Parauapebas ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - PA

Dados do pagamento de número 19010013


  • Data do pagamento 19/01/2024
  • Valor 600,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Cheque 600,00 1907 Banco do Brasil S.A. PARAUAPEBAS 3245 1101005

Dados do empenho de número 18010009
  • Empenho feito em 18/01/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: CLEOMY LIMA MO TA
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 001 - Gabinete do Prefeito
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 4001 - Gestão Administrativa do Gabinete do Prefeito
  • Projeto / Atividade: 2.011 - Manutenção do Gabinete do Prefeito
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: concessão de 1,5 diária a servidor em viagem à cidade de Bacabal/MA, no período de 19/01/2024 à 20/01/2024, para conduzir servidores da SEMPROR, conforme plano de viagem em anexo.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
18010009 18 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 600,00
18010007 18 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 600,00
19010013 19 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 600,00