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Prefeitura Municipal de Parauapebas ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - PA

Dados do pagamento de número 05020119


  • Data do pagamento 05/02/2024
  • Valor 500,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Cheque 3.250,00 11089 Banco do Brasil S.A. PARAUAPEBAS 3245 1101005
N/A Cheque 500,00 501 Banco do Brasil S.A. PARAUAPEBAS 3245 1101005

Dados do empenho de número 10010097
  • Empenho feito em 10/01/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: ALEX PAMPLONA OHANA
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 001 - Gabinete do Prefeito
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 4001 - Gestão Administrativa do Gabinete do Prefeito
  • Projeto / Atividade: 2.011 - Manutenção do Gabinete do Prefeito
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: concessão de 7,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Belém/PA, no período de 10/01/2024 à 17/01/2024, para cumprir agenda de reunião junto a Fundação Cultural do Estado do Pará, conforme plano de viagem em anexo.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
10010097 10 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 3.750,00
10010253 10 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 3.750,00
10010378 10 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 3.250,00
05020119 5 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 500,00