Prefeitura Municipal de Parauapebas ( 02/01/2018 a 17/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 23020626
- Data do pagamento 23/02/2024
- Valor 3.800,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Cheque | 3.800,00 | 22301 | Banco do Brasil S.A. | PARAUAPEBAS | 3245 | 1101005 |
Dados do empenho de número 23020104
- Empenho feito em 23/02/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
- Unidade orçamentária: 001 - Procuradoria Geral do Município
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 092 - Representação Judicial e Extrajudicial
- Programa de governo: 4010 - Gestão Administrativa da Procuradoria Geral do Município.
- Projeto / Atividade: 2.068 - Manutencao da Procuradoria Geral
- Natureza da despesa: 3.3.90.49.00 - Auxílio trans porte
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: vale transporte de servidores efetivos lotados nesta secretaria referente ao exercicio de 2024.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
23020320 | 23 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.800,00 |
23020104 | 23 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 22.500,00 |
23020626 | 23 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.800,00 |
26030431 | 26 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.180,00 |
26030340 | 26 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.180,00 |
25040434 | 25 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.570,00 |
29040263 | 29 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.570,00 |