Destalhes do empenho de número 03010002


  • Empenho feito em 03/01/2022
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO FÉRIAS TE MPORÁRIOS
  • CNPJ: XX.X31.756/0001-XX
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
  • Unidade orçamentária: 001 - Saaep-Servico Autonomo de Agua e Esgoto
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 4093 - Gestão Adm do Serv Autônomo de Água e Esgoto de Parauapebas
  • Projeto / Atividade: 2.247 - Manutenção de Pessoal do SAAEP
  • Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
  • Histórico: férias de Servidores Contratados referente ao ano de 2022.
Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
03010002 3 de janeiro de 2022 Empenho Realizado 500.000,00
28040009 28 de abril de 2022 Pagamento Realizado 12.312,98
28040023 28 de abril de 2022 Liquidação Realizado 12.312,98
26050013 26 de maio de 2022 Liquidação Realizado 14.550,08
26050019 26 de maio de 2022 Pagamento Realizado 14.550,08
24060024 24 de junho de 2022 Pagamento Realizado 11.566,43
24060016 24 de junho de 2022 Liquidação Realizado 11.566,43
15070036 15 de julho de 2022 Liquidação Realizado 14.436,73
15070052 15 de julho de 2022 Pagamento Realizado 14.436,73
19080020 19 de agosto de 2022 Pagamento Realizado 21.952,71
19080014 19 de agosto de 2022 Liquidação Realizado 21.952,71
01090008 1 de setembro de 2022 Empenho Anulado 218.019,20
23090012 23 de setembro de 2022 Pagamento Realizado 8.460,68
23090013 23 de setembro de 2022 Liquidação Realizado 8.460,68
03100002 3 de outubro de 2022 Empenho Anulado 167.315,03
27100015 27 de outubro de 2022 Pagamento Realizado 31.386,16
27100010 27 de outubro de 2022 Liquidação Realizado 31.386,16