Dados do pagamento de número 24010009


  • Data do pagamento 24/01/2022
  • Valor 158.554,53 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 158.554,53 12401 Banco do Brasil S.A. PARAUAPEBAS 3245 487392

Dados do empenho de número 03010013
  • Empenho feito em 03/01/2022
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO AUXÍLIO-A LIMENTAÇÃO EFE TIVOS
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
  • Unidade orçamentária: 001 - Saaep-Servico Autonomo de Agua e Esgoto
  • Função: 17 - Saneamento
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 4093 - Gestão Adm do Serv Autônomo de Água e Esgoto de Parauapebas
  • Projeto / Atividade: 2.249 - Manutenção do SAAEP
  • Natureza da despesa: 3.3.90.46.00 - Auxílio alime ntação
  • Fonte de recurso: Trans da União de Recursos Minerais
  • Histórico: Auxílio Alimentação dos Servidores Efetivos referente ao 1º Semestre de 2022.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
03010013 3 de janeiro de 2022 Empenho Realizado 920.000,00
24010009 24 de janeiro de 2022 Pagamento Realizado 158.554,53
24010006 24 de janeiro de 2022 Liquidação Realizado 158.554,53
24020006 24 de fevereiro de 2022 Pagamento Realizado 158.554,53
24020004 24 de fevereiro de 2022 Liquidação Realizado 158.554,53
29030019 29 de março de 2022 Pagamento Realizado 157.504,50
29030004 29 de março de 2022 Liquidação Realizado 157.504,50
08040007 8 de abril de 2022 Liquidação Realizado 1.050,03
08040014 8 de abril de 2022 Pagamento Realizado 1.050,03
28040007 28 de abril de 2022 Pagamento Realizado 158.554,53
28040021 28 de abril de 2022 Liquidação Realizado 158.554,53
26050009 26 de maio de 2022 Liquidação Realizado 156.454,47
26050014 26 de maio de 2022 Pagamento Realizado 156.454,47
01060001 1 de junho de 2022 Empenho Anulado 129.327,41