Dados do pagamento de número 01030023


  • Data do pagamento 01/03/2024
  • Valor 9.675,92 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 9.211,48 28997 Banco do Brasil S.A. AG SANTARÉM 0130 289973

Dados do empenho de número 26020018
  • Empenho feito em 26/02/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: VALTER CARVALH O DOS SANTOS J UNIOR
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 015 - Fundo Municipal de Saude
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 1004 - Gestão da Política de Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.026 - Manutencao do Hospital Municipal
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Saúde
  • Histórico: concessão de 05 diárias à cidade de Santarém-PA,Uruará/PA e ao interior do municipio,em favor de VALTER CARVALHO DOS SANTOS JÚNIOR (MOTORISTA), onde irá realizar trabalhos relacionados à Secretaria de SAÚDE, conduzir pacientes TFD nos dias 08,09,11,12 e 13 de fevereiro de 2024 conforme portaria de diária nº0250/2024.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
26020018 26 de fevereiro de 2024 Empenho Realizado 480,00
26020018 26 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 480,00
29020024 29 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 480,00