Dados do pagamento de número 01030010


  • Data do pagamento 01/03/2024
  • Valor 200,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 200,00 0 Banco do Brasil S.A. AG URUARA 3410 143022

Dados do empenho de número 29020040
  • Empenho feito em 29/02/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: FRANCICLAUDIO SOARES
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Ativ.Prod.Desenvolvimento
  • Função: 20 - Agricultura
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 1011 - Gestão da Política Agropecuária
  • Projeto / Atividade: 2.069 - Funcionamento da Secretaria de Ativ. Prod. Dese
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: concessão de 05 diárias ao interior do município em favor do ENGENHEIRO AGRÔNOMO: FRANCICLAUDIO SOARES, onde irá realizar trabalhos referente a Secretaria de Agricultura e a serviço da CEPLAC, nos dias 04 a 08 de março/2024, conforme portaria de diárias nº0278.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
29020040 29 de fevereiro de 2024 Empenho Realizado 500,00
29020028 29 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 500,00
01030035 1 de março de 2024 Pagamento Realizado 500,00