Dados do pagamento de número 07030009


  • Data do pagamento 07/03/2024
  • Valor 23.216,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 23.216,00 28997 Banco do Brasil S.A. AG SANTARÉM 0130 289973

Dados do empenho de número 06030011
  • Empenho feito em 06/03/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: F M S DOS SANT OS LTDA.
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II'
  • Unidade orçamentária: 015 - Fundo Municipal de Saude
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0200 - Programas de Ações Básicas de Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.015 - Funcionamento da Secretaria de Saude
  • Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente
  • Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Saúde
  • Histórico: fornecimento de material de expediente, de armarinho e papelaria em geral conforme processo licitatório pregão-019-2023 e contrato nº20240143

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
06030011 6 de março de 2024 Empenho Realizado 23.216,00
07030005 7 de março de 2024 Liquidação Realizado 23.216,00
07030009 7 de março de 2024 Pagamento Realizado 23.216,00