Dados do pagamento de número 27020043


  • Data do pagamento 27/02/2024
  • Valor 400,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 400,00 22701 Banco do Brasil S.A. AG SANTARÉM 0130 289973

Dados do empenho de número 09040022
  • Empenho feito em 09/04/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: MARTINS E SANT OS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E IRELI-ME
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '038/2022'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo de Educacao
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
  • Programa de governo: 1005 - Gestão da Política de Educação
  • Projeto / Atividade: 2.062 - Funcionamento da Secretaria de Educação -Semec
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Royalties do petróleo e gás à Educação
  • Histórico: aquisição de combustível destinado para manutneção de veículos utilizados por esta secretaria, conforme processo licitatório modalidade pregão presencial nº 038/2022 e contrato n°20240074.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
09040022 9 de abril de 2024 Empenho Realizado 23.500,00
10040012 10 de abril de 2024 Liquidação Realizado 23.500,00