Dados do pagamento de número 06020054


  • Data do pagamento 06/02/2024
  • Valor 282,02 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 282,02 28997 Banco do Brasil S.A. AG SANTARÉM 0130 289973

Dados do empenho de número 08040025
  • Empenho feito em 08/04/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: MARIA SILVA DO S SANTOS PAES LANDIM
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 015 - Fundo Municipal de Saude
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 1004 - Gestão da Política de Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.026 - Manutencao do Hospital Municipal
  • Natureza da despesa: 3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas
  • Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Saúde
  • Histórico: ajuda de custo TFD, nº do processo 024.100/1, paciente transferido de urgencia realizou consulta no Hospital regional do Tapajós no dia 22/03/2024, necessitando do reembolso da ajuda de custo.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
08040025 8 de abril de 2024 Empenho Realizado 410,00
08040019 8 de abril de 2024 Liquidação Realizado 410,00