Dados do pagamento de número 29020146


  • Data do pagamento 29/02/2024
  • Valor 3.271,64 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 2.348,70 59373 Banco da Amazônia S.A. BASA 0173 2020032

Dados do empenho de número 15040005
  • Empenho feito em 15/04/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: W.M LIRA DE OL IVEIRA LTDA-ME
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '017.2023'
  • Unidade orçamentária: 015 - Fundo Municipal de Saude
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 1004 - Gestão da Política de Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.026 - Manutencao do Hospital Municipal
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Saúde
  • Histórico: fornecimento de material de expediente, de armarinho e papelaria, conforme processo licitatório pregão-017.2023 e contrato nº20240098.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
15040005 15 de abril de 2024 Empenho Realizado 40.313,20
15040009 15 de abril de 2024 Liquidação Realizado 40.313,20