Dados do pagamento de número 14020005


  • Data do pagamento 14/02/2024
  • Valor 5.000,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 5.000,00 21401 Banco do Brasil S.A. AG SANTARÉM 0130 289973

Dados do empenho de número 02010030
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Global
  • Credor: M. N. B. AMORA S
  • A modalidade da licitação é 'Inexigibilidade'
  • Número da licitação: '003_2023'
  • Unidade orçamentária: 015 - Fundo Municipal de Saude
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0200 - Programas de Ações Básicas de Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.015 - Funcionamento da Secretaria de Saude
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Saúde
  • Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS, PROJETO TÉCNICO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA,GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E OBRAS PÚBLICAS, contrato 202230047 inexigibilidade 003/2023,referente ao primeiro termo aditivo

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010030 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 60.000,00
30010021 30 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 5.000,00
14020005 14 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 5.000,00
28020012 28 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 5.000,00
18030025 18 de março de 2024 Pagamento Realizado 5.000,00
27030030 27 de março de 2024 Liquidação Realizado 5.000,00
26040019 26 de abril de 2024 Liquidação Realizado 5.000,00