DETALHE DA LIQUIDAÇÃO


Dados da liquidação de número 07010021



  • Data da liquidação: 07/01/2016
  • Valor: 6.725,01 R$
  • Nota fiscal: 186
  • Série da nota fiscal: 1
  • Tipo da nota: Mercadoria
  • Emissão da nota fiscal: 07/01/2016

Itens da liquidação

Item Quantidade Unidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
MADERITE 8,00 UNIDADE 720,00
TINTA PVA LATÃO 18 LTRS 11,00 UNIDADE 935,00
REGISTRO P/ AGUA 50MM 3,00 UNIDADE 59,94
TELHA DE FIBROCIMENTO 180,00 UNIDADE 2.601,00
AGUARRAS 15,00 UNIDADE 149,85
MASSA ACRILICA LATÃO 18LTS 8,00 UNIDADE 774,72
PORTA DE MADEIRA 60X2,10 3,00 UNIDADE 465,00
PORTA DE MADEIRA 80X 2,10 3,00 UNIDADE 510,00
COMPENSADO DE 8 MM 5,00 UNIDADE 377,50
TORNEIRA 1/2 INOX P/ LAVATORIO 4,00 UNIDADE 132,00

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma Valor Documento Banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Cheque 6.725,01 900195 Caixa Econômica Federal BREVES 3194 6720017

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