DETALHE DA LIQUIDAÇÃO


Dados da liquidação de número 07010022



  • Data da liquidação: 07/01/2016
  • Valor: 10.745,53 R$
  • Nota fiscal: 49
  • Série da nota fiscal: 1
  • Tipo da nota: Mercadoria
  • Emissão da nota fiscal: 07/01/2016

Itens da liquidação

Item Quantidade Unidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
DOBRADIÇA DE 2 EM AÇO C/PARAFUSO 12,00 UNIDADE 34,68
TINTA A OLEO BRANCA 3,6GL 14,00 GALÃO 756,00
PISO 45X45 155,00 UNIDADE 3.225,55
SELADOR ACRILICO 18LT 6,00 UNIDADE 668,28
BALANCINHO DE ALUMINIO 100 X 100 1,00 UNIDADE 166,22
PERFIL DE ARRETAME TIPO H 10,00 UNIDADE 1.068,80
CIMENTO 50KG 127,00 SACO 4.826,00

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma Valor Documento Banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Cheque 10.745,53 900194 Caixa Econômica Federal BREVES 3194 6720017

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