Receitas
Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
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10/06/2024 | 02010184 001 - Prefeitura Municipal de Portel Contribuição para formaçÒo do PASEP, referente a estimativa para o exercício financeiro de 2024. |
3.3.90.47.00 - Obrigações tr ibutárias e co ntributivas |
XX.X94.460/0058-XX SECRETARIA DA RECEITA FEDERA L DO BRASIL |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 22.076,42 | visibility Detalhes |
10/06/2024 | 02010184 001 - Prefeitura Municipal de Portel Contribuição para formaçÒo do PASEP, referente a estimativa para o exercício financeiro de 2024. |
3.3.90.47.00 - Obrigações tr ibutárias e co ntributivas |
XX.X94.460/0058-XX SECRETARIA DA RECEITA FEDERA L DO BRASIL |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 7,60 | visibility Detalhes |
03/06/2024 | 03060006 002 - Fundo Municipal de Educação concessão de 04(quatro) diárias para cobrir despesas de viagem até a cidade de Belém/PA, ao servidor (a) no cargo COORDENADOR DA GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO, para tratar de assuntos de interesse desta administração, no periodo de 03 a 06 de junho de 2024, conforme a portaria N° 3.282 DE 03 DE JUNHO DE 2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.230.422-XX ANTONIO CARLOS MOURA DA SILV A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 800,00 | visibility Detalhes |
03/06/2024 | 03060005 001 - Prefeitura Municipal de Portel concessão de 03(TRÊS) diárias para cobrir despesas de viagem até a cidade de Breves/PA, ao servidor (a) no cargo VICE-PREFEITA, para tratar de assuntos de interesse desta administração, no periodo de 03 a 05 de JUNHO 2024, conforme a portaria N°3.281 DE 03 DE JUNHO DE 2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.670.379-XX ROSELENE FACHI NETO DE NADAL |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.500,00 | visibility Detalhes |
03/06/2024 | 28050015 001 - Prefeitura Municipal de Portel concessão de 04(quatro) diárias para cobrir despesas de viagem até a cidade de Belém/PA, ao servidor (a) no cargo ASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE, para tratar de assuntos de interesse desta administração, nos dias 03 Á 06 de junho de 2024, conforme a portaria N°3.273 de 28 DE MAIO DE 2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.947.802-XX ELENIVALDO DA LUZ COELHO DA COSTA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 600,00 | visibility Detalhes |
31/05/2024 | 31050001 003 - Fundo Municipal de Saúde pagamento de 02(duas)diárias para custear despesas da servidora como(Tecnica de Enfermagem),para se deslocar até a Cidade de Belém,no periodo de 30 a 31/05/2024,como acompanhante técnica de paciente, conforme a portaria nº087/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.746.072-XX FABIANY SANTAN A FERNANDES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 200,00 | visibility Detalhes |
31/05/2024 | 29050071 001 - Prefeitura Municipal de Portel os vencimentos dos servidores lotados na FOPAG SEGAF EFETIVOS, FDO PREV, maio de 2024. |
3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil |
XX.X76.447/0001-XX FOPAG SEGAF EF ETIVO |
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 6.560,55 | visibility Detalhes |
31/05/2024 | 29050079 001 - Prefeitura Municipal de Portel os vencimentos dos servidores lotados na SEGAF em regime TEMPORARIO, maio de 2024. |
3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado |
XX.X76.447/0001-XX FOPAG SEGAF TE MPORARIO |
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 45.684,02 | visibility Detalhes |
31/05/2024 | 29050075 001 - Prefeitura Municipal de Portel os vencimentos dos servidores lotados na SEGAF em regime COMISSIONADO, maio de 2024. |
3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil |
XX.X76.447/0001-XX FOPAG SEGAF CO MISSIONADOS |
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 1.580,65 | visibility Detalhes |
31/05/2024 | 29050079 001 - Prefeitura Municipal de Portel os vencimentos dos servidores lotados na SEGAF em regime TEMPORARIO, maio de 2024. |
3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado |
XX.X76.447/0001-XX FOPAG SEGAF TE MPORARIO |
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 1.580,65 | visibility Detalhes |
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