Destalhes do empenho de número 25030018


  • Empenho feito em 25/03/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: EDSON PAULO SI QUEIRA DOS SAN TOS
  • CNPJ: XXX.157.272-XX
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 002 - Gabinete do Prefeito
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0002 - Gestão da Administração Municipal
  • Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Gabinete do Prefeito
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: pagamento de 02 (duais)diárias para custear despesas em viagem, para tratar de assuntos do interesse da administração , na cidade de Belém, durante o período de 25 e 26 de março de 2024.
Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
25030018 25 de março de 2024 Empenho Realizado 300,00
25030018 25 de março de 2024 Liquidação Realizado 300,00
26030001 26 de março de 2024 Pagamento Realizado 300,00