Destalhes do empenho de número 17040013


  • Empenho feito em 17/04/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: RANGEL CALDAS LOBO
  • CNPJ: XXX.590.422-XX
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 009 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura
  • Função: 15 - Urbanismo
  • Subfunção: 451 - Infra Estrutura Urbana
  • Programa de governo: 0002 - Gestão da Administração Municipal
  • Projeto / Atividade: 2.015 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura - SEI
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: concessão de 03(três) diárias para cobrir despesas de viagem até a cidade de Belém/PA, ao servidor (a) no cargo SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO, para tratar de assuntos de interesse desta administração, nos dias 17,18 e 19 de abril de 2024, conforme a portaria N°3.154 DE 17 DE ABRIL DE 2024.
Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
17040013 17 de abril de 2024 Empenho Realizado 450,00
17040018 17 de abril de 2024 Liquidação Realizado 450,00
17040002 17 de abril de 2024 Pagamento Realizado 450,00