Dados do pagamento de número 08030007


  • Data do pagamento 08/03/2024
  • Valor 16.866,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 16.866,00 30807 Banco do Brasil S.A. PORTEL 2486 50962

Dados do empenho de número 15020005
  • Empenho feito em 15/02/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: A.J.RODRIGUES FERNANDES LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '0025.2023'
  • Unidade orçamentária: 004 - Secretaria de Gestão Adm. Financeira
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0002 - Gestão da Administração Municipal
  • Projeto / Atividade: 2.009 - Manutenção da Secretaria de Gestão Admnistrativa Financeira - SEGAF
  • Natureza da despesa: 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: registro de preço objetivando a futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transporte de fluvial, através do fornecimento de passagens fluviais, transporte de cargas e veículos, destinados a suprir as necessidades básicas das secretarias e fundos municipais vinculados a prefeitura municipal de Portel/Pará.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
15020005 15 de fevereiro de 2024 Empenho Realizado 16.866,00
15020005 15 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 16.866,00
08030007 8 de março de 2024 Pagamento Realizado 16.866,00