Dados do pagamento de número 12040056


  • Data do pagamento 12/04/2024
  • Valor 600,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 600,00 13695 Banco do Brasil S.A. PORTEL 2486 147338

Dados do empenho de número 10040010
  • Empenho feito em 10/04/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: SIRINEU LAMEIR A GONÇALVES
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 002 - Secretaria Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0026 - Gestão em Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.130 - Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Saúde
  • Histórico: pagamento de 03(TRES) diárias para o servidor, no cargo de Gerente do Fundo Municipal de Saúde, se deslocar até a Cidade de Breves, no período de 10 à 12/04/2024, para tratar de assuntos pertinentes à Secretaria Municipal de Saúde de Portel, conforme portaria nº027/2024.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
10040010 10 de abril de 2024 Empenho Realizado 600,00
10040009 10 de abril de 2024 Liquidação Realizado 600,00
12040056 12 de abril de 2024 Pagamento Realizado 600,00