Prefeitura Municipal de Portel ( 02/01/2018 a 22/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 12040056
- Data do pagamento 12/04/2024
- Valor 600,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 600,00 | 13695 | Banco do Brasil S.A. | PORTEL | 2486 | 147338 |
Dados do empenho de número 10040010
- Empenho feito em 10/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: SIRINEU LAMEIR A GONÇALVES
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 002 - Secretaria Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0026 - Gestão em Saúde
- Projeto / Atividade: 2.130 - Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Saúde
- Histórico: pagamento de 03(TRES) diárias para o servidor, no cargo de Gerente do Fundo Municipal de Saúde, se deslocar até a Cidade de Breves, no período de 10 à 12/04/2024, para tratar de assuntos pertinentes à Secretaria Municipal de Saúde de Portel, conforme portaria nº027/2024.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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10040010 | 10 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 600,00 |
10040009 | 10 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 600,00 |
12040056 | 12 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 600,00 |