Dados do pagamento de número 17040022


  • Data do pagamento 17/04/2024
  • Valor 400,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 400,00 11039 Banco do Brasil S.A. PORTEL 2486 70882

Dados do empenho de número 16040011
  • Empenho feito em 16/04/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: ALESSANDRA DE MENDONÇA PONTE S
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 011 - Secretaria Municipal de Assistência Soci
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0048 - Gestão, Controle Social e Modernização da Assistência Social
  • Projeto / Atividade: 2.179 - Gestão e Modernização da Política Municipal de Assistência Social
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: concessão de 02(duas) diárias para cobrir despesas de viagem até a cidade de Belém/PA, ao servidor (a) no cargo Secretaria Executiva, para tratar de assuntos de interesse desta administração, nos dias 16 e 17 de abril de 2024, conforme a portaria N°3,151 de 16 de abril de 2024.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
16040011 16 de abril de 2024 Empenho Realizado 400,00
16040010 16 de abril de 2024 Liquidação Realizado 400,00
17040022 17 de abril de 2024 Pagamento Realizado 400,00