Dados do pagamento de número 17040001


  • Data do pagamento 17/04/2024
  • Valor 600,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 600,00 41713 Banco do Brasil S.A. PORTEL 2486 70882

Dados do empenho de número 16040012
  • Empenho feito em 16/04/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: JOSENILDO DE F IGUEIRA
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 002 - Gabinete do Prefeito
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0002 - Gestão da Administração Municipal
  • Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Gabinete do Prefeito
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: concessão de 04(quatro) diárias para cobrir despesas de viagem até a cidade de Belém/PA, ao servidor (a) no cargo ACESSOR ESPECIAL DE GABINETE, para tratar de assuntos de interesse desta administração, nos dias 16 a 19 de abril de 2024, conforme a portaria N°3.149 DE ABRIL DE 2024.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
16040012 16 de abril de 2024 Empenho Realizado 600,00
16040011 16 de abril de 2024 Liquidação Realizado 600,00
17040001 17 de abril de 2024 Pagamento Realizado 600,00