Dados do pagamento de número 30040040


  • Data do pagamento 30/04/2024
  • Valor 200,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 200,00 11537 Banco do Brasil S.A. PORTEL 2486 226661

Dados do empenho de número 29040049
  • Empenho feito em 29/04/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: MARIA SOLANGE DA COSTA BORGE S
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 002 - Secretaria Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0026 - Gestão em Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.130 - Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Saúde
  • Histórico: pagamento de 02(duas)diárias para custear despesas da servidora como(Tecnica de Enfermagem), para se deslocar até a Cidade de Belém,no periodo de 29 a 30/04/2024, como acompanhante técnica de paciente, conforme a portaria nº063/2024.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
29040049 29 de abril de 2024 Empenho Realizado 200,00
29040049 29 de abril de 2024 Liquidação Realizado 200,00
30040040 30 de abril de 2024 Pagamento Realizado 200,00