Prefeitura Municipal de Portel ( 02/01/2018 a 22/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 30040040
- Data do pagamento 30/04/2024
- Valor 200,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 200,00 | 11537 | Banco do Brasil S.A. | PORTEL | 2486 | 226661 |
Dados do empenho de número 29040049
- Empenho feito em 29/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: MARIA SOLANGE DA COSTA BORGE S
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 002 - Secretaria Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0026 - Gestão em Saúde
- Projeto / Atividade: 2.130 - Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Saúde
- Histórico: pagamento de 02(duas)diárias para custear despesas da servidora como(Tecnica de Enfermagem), para se deslocar até a Cidade de Belém,no periodo de 29 a 30/04/2024, como acompanhante técnica de paciente, conforme a portaria nº063/2024.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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29040049 | 29 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 200,00 |
29040049 | 29 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 200,00 |
30040040 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 200,00 |