Dados do pagamento de número 11010051


  • Data do pagamento 11/01/2024
  • Valor 40.455,40 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 40.455,40 15956 Banco do Brasil S.A. PORTO DE MOZ 4163 161284

Dados do empenho de número 08010010
  • Empenho feito em 08/01/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: A.F.BIS EIRELI
  • A modalidade da licitação é 'Regime diferenciado'
  • Número da licitação: '002-3/2023 FMS'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saude
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0200 - Bloco de Gestão do SUS
  • Projeto / Atividade: 2.048 - Manutenção de Unidades de Saúde
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
  • Histórico: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.;

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
08010010 8 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 40.455,40
08010010 8 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 40.455,40
11010051 11 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 40.455,40